Daftar target indikator program

Daftar Target Indikator Program 5 Tahunan By SKPD

  1. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

No

Indikator Program

Satuan

Kondisi Awal

Target Ke-1

Rp Thn Ke-1

Target Ke-2

Rp Thn Ke-2

Target Ke-3

Rp Thn Ke-3

Target Ke-4

Rp Thn Ke-4

Target Ke-5

Rp Thn Ke-5

Target Akhir RPJMD

Total Rp

1

Terciptanya keamanan dan kenyamanan dilingkungan masyarakat kota kotamobagu

%

90

90

398.283.200

90

361.403.200

90

328.403.200

90

300.403.200

90

360.283.200

90

1.748.776.000

  1. Program pengembangan wawasan kebangsaan

No

Indikator Program

Satuan

Kondisi Awal

Target Ke-1

Rp Thn Ke-1

Target Ke-2

Rp Thn Ke-2

Target Ke-3

Rp Thn Ke-3

Target Ke-4

Rp Thn Ke-4

Target Ke-5

Rp Thn Ke-5

Target Akhir RPJMD

Total Rp

1

Cakupan prosentase partisipasi kelompok masyarakat dalam berbhineka tunggal ika

%

90

90

615.125.000

90

574.620.875

90

554.620.875

90

544.622.625

90

544.622.625

90

2.833.612.000

  1. Program kemitraan pengembanganwawasan kebangsaan

No

Indikator Program

Satuan

Kondisi Awal

Target Ke-1

Rp Thn Ke-1

Target Ke-2

Rp Thn Ke-2

Target Ke-3

Rp Thn Ke-3

Target Ke-4

Rp Thn Ke-4

Target Ke-5

Rp Thn Ke-5

Target Akhir RPJMD

Total Rp

1

Terciptanya suasana kerukunan umat beragama antar etnik, antar golongan dan budaya

%

90

90

766.267.000

90

738.501.000

90

673.864.000

90

632.864.000

90

632.864.000

90

3.444.360.000

  1. Program Pengembangan Politik Masyarakat

No

Indikator Program

Satuan

Kondisi Awal

Target Ke-1

Rp Thn Ke-1

Target Ke-2

Rp Thn Ke-2

Target Ke-3

Rp Thn Ke-3

Target Ke-4

Rp Thn Ke-4

Target Ke-5

Rp Thn Ke-5

Target Akhir RPJMD

Total Rp

1

Cakupan presentase partai politik yang melakukan pendidikan politik pada masyarakat

%

90

90

1.211.566.000

90

1.055.969.000

90

590.000.000

90

540.000.000

90

540.000.000

90

3.937.535.000

  1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

No

Indikator Program

Satuan

Kondisi Awal

Target Ke-1

Rp Thn Ke-1

Target Ke-2

Rp Thn Ke-2

Target Ke-3

Rp Thn Ke-3

Target Ke-4

Rp Thn Ke-4

Target Ke-5

Rp Thn Ke-5

Target Akhir RPJMD

Total Rp

  1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No

Indikator Program

Satuan

Kondisi Awal

Target Ke-1

Rp Thn Ke-1

Target Ke-2

Rp Thn Ke-2

Target Ke-3

Rp Thn Ke-3

Target Ke-4

Rp Thn Ke-4

Target Ke-5

Rp Thn Ke-5

Target Akhir RPJMD

Total Rp

1

Cakupan layanan administrasi perkantoran

%

90

90

751.130.000

90

752.830.000

90

829.260.000

90

892.136.000

90

0

90

3.225.356.000

  1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

No

Indikator Program

Satuan

Kondisi Awal

Target Ke-1

Rp Thn Ke-1

Target Ke-2

Rp Thn Ke-2

Target Ke-3

Rp Thn Ke-3

Target Ke-4

Rp Thn Ke-4

Target Ke-5

Rp Thn Ke-5

Target Akhir RPJMD

Total Rp

1

Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

%

90

90

256.000.000

90

256.000.000

90

223.900.000

90

263.000.000

90

0

90

998.900.000

  1. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

No

Indikator Program

Satuan

Kondisi Awal

Target Ke-1

Rp Thn Ke-1

Target Ke-2

Rp Thn Ke-2

Target Ke-3

Rp Thn Ke-3

Target Ke-4

Rp Thn Ke-4

Target Ke-5

Rp Thn Ke-5

Target Akhir RPJMD

Total Rp

1

Tingkat kepatuhan aparatur

%

0

90

45.750.000

90

45.750.000

90

49.000.000

90

54.000.000

90

0

90

194.500.000

  1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

No

Indikator Program

Satuan

Kondisi Awal

Target Ke-1

Rp Thn Ke-1

Target Ke-2

Rp Thn Ke-2

Target Ke-3

Rp Thn Ke-3

Target Ke-4

Rp Thn Ke-4

Target Ke-5

Rp Thn Ke-5

Target Akhir RPJMD

Total Rp

1

Cakupan jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek, Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas lainnya

%

0

6

30.000.000

6

30.000.000

6

30.000.000

6

30.000.000

6

0

6

120.000.000